Porezni inspektori u nadzoru ustvrdili su nam da smo, unajmljujući web server u inozemstvu, morali obračunati PDV od 22% po ulaznoj fakturi i platiti ga, te ga na kraju mjeseca vratiti kroz pretporez. Taj stav su citirali iz mišljenja porezne uprave, i iako se to samo po sebi meni čini suludom birokracijom ajde, nije problem to raditi. Ništa ne košta.
No. Oni su zaključili da ćemo, pošto smo mi to propustili napraviti za godinu koju nadziru, sada trebati obračunati kompletan PDV na fakture za cijelu godinu, platiti ga i tražiti povrat istog na kraju mjeseca. Čak ni to ne bi bilo problem samo po sebi, no izračunali su da ćemo na sve to trebati platiti i zatezne kamate!
Što sada napraviti? Mogu li mi obračunati zatezne kamate na dug koji uopće ne postoji, jer kako mi nismo obračunali PDV tako ga nismo ni odbili kao predporez. Ni ušlo ni izašlo, i porezna ne potražuje ništa od nas, a hoće kamate.
Imam li osnove, dok je još u procesu i nije finalno, tražiti da sve ostane na upozorenju i uputi kako ustrojiti knjigovodstvo u tekućoj godini i nadalje, te da odustanu od potraživanja kamata ako dug defacto ni ne postoji?