Jump to content

ivona.0

Korisnik
  • Broj objava

    3
  • registrirao se

  • Zadnja posjeta

  1. ivona.0

    Zatvaranje obrta

    Poštovani, Zanima me ako netko može dati koji savjet vezan uz zatvaranje obrta. Dakle kod zatvaranja obrta treba u primitke u naravi iskazati tržišnu vrijednost dugotrajne imovine (uvećanu za PDV), a u izdatke u naravi iskazati knjigovodstvenu vrijednost DI (znači stanje DI nakon amortizacije, dali treba tu obračunavati PDV?) Također ima li još kakvih "caka" kod zatvaranja obrta da treba navesti u primitke/izdatke? Hvala unaprijed, Srdačan pozdrav
  2. Znaci moje pitanje je dali se za osnovicu za ulazak u pdv racuna cijelih 5.000 kn za koji je izdan racun, ili se tu za osnovicu gleda 1.500 kn provizije? Kako mislite da ne stavljam test u trosak i da fakturiram samo uslugu? Koji iznos usluge vi tu podrazumjevate onda?
  3. Poštovani, Zanima me sljdedeće. Dakle riječ je o knjigovodstvu jedne poliklinike koja nipošto ne želi ući u sustav PDV-a. Situacija je takva da što se tiče općenitog prometa poliklinike to je u redu i ne prelazi 230.000 kn, ali problem stvara jedna usluga koja se naziva nifty test. Naime ta stavka u prodaji košta ajmo reć 5.000 kn,a nabavlja se po 3.500 kn. (to je zapravo obris koji se daje na analiziranje u švicarsku, i nama oni izdaju račun na to na cca 3.500 kn, a mi tu stavku za klijente naplaćujemo 5.000kn) Da li se prihod od pometa mora knjižit na svih 5.000 kn, ili se može knjižiti na samo 1.500 kn provizije? Doktor iz te poliklinike kaže da mu kolega koji isto ima ordinaciju ima puno više tih nifty testova, a da i dalje nije u sustavu pdv-a jer da nifty test ide u trošak. A na koji način ga knjižiti onda tamo gdje smo ga prodali kao uslugu? Dali je netko imao sličnih iskustava? Hvala unaprijed
×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija