Jump to content

izdavanje racuna za izvoz


Amneka

Preporučene objave

molim pomoć za jednog "slučajnog izvoznika".

 

Imamo studio za dizajn i do sad nismo imali prilike raditi za strane klijente. Sad su nas kontaktirali iz Danske i dogovorili smo jedan manji poslić kojeg ćemo uskoro dovršiti i naplatiti. Studio je d.O.o. i imamo devizni račun koji do sad nismo koristili.

 

Imam pitanje vezano uz izdavanje računa:

Što sve treba sadržavati račun?

Može li biti isti kao i ovaj koji koristimo za domaće klijente?

Treba biti na engleskom jeziku?

Trebamo li obračunati PDV?

Treba li biti u naveden iznos i u eurima i u kunama?

Je li dizajn roba ili usluga?

Trebam li njihov matični broj?

 

Posao ćemo obaviti/isporučiti (putem e-maila).

 

Ljubazno bi vas molila ako mi možete pomoći što prije jer sutra trebam dati finalni dogovor oko cijene i plaćanja, a knjigovođa mi trenutno nije tu da ga priupitam!

 

Ako imate ikakvih dodatnih savjeta ili ako mislite da postoje neka bitna pitanja oko izdavanja računa za izvoz, a da ih ja nisam navela, slobodno ih vi navedite!

 

Unaprijed zahvaljujem!!!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 1 godina kasnije...

Račun izdajete i na hrvatskom i na engleskom (za kupca)jeziku.Mora biti identičan.

 

Račun mora sadržavati sve elemente koje sadrži i "domaći"račun,podatke Vaše firme,adresu,MB,devizni žiro račun (i SWIFT),podatke kupca (naziv,adresa,država,MB),datum,valutu plaćanja,naziv usluge,cijenu jediničnu,ukupan iznos.

 

PDV ne izdvajate,u računu naznačite :"oslobođeno plaćanja PDV-a po članku 13.zakona o PDV-u".

 

Račun mora biti u eurima.

 

Dizajn je usluga.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 2 tjedna kasnije...

Samo bih nadopunila početni post sa još nekoliko pitanja:

1. Mora li se imati otvoren devizni račun ili se uplata vrši

na kunski račun putem SWIFT-a i IBAN-a pa banka vrši

obračun deviza (ništa ja više ne razumijem) :place:

 

2. Kako postupati s računom - svrstati ga pod sljedećim

nadolazećim brojem u Knjizi IRA ili ga otvoriti pod

rednim brojem "jedan" kao račun s inozemstvom?

 

3. Kako postupati u naplati s inozemstvom ako su u pitanju

kupci građani a ne pravna osoba?

Što tad s računom?

 

Napomena: također je riječ o usluzi.

 

Nadam se da se neću još nečeg dosjetiti već ću se ovdje vratiti samo da zahvalim na brzom odgovoru :namiguje:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

1. Otvoriti devizni račun (sada banke automatski po otvaranju kunskog otvaraju i devizni žiro račun,pa provjerite da li vam je možda već i otvoren).

 

2. Možete nastaviti s brojem koji vam slijedi u IRA, s tim da ga knjižite pod izvozne usluge kako bi se u PDV obrascu svrstao pod I-isporuke koje ne podliježu oporezivanju i 2.1-izvozne, ili možete (ukoliko ćete imati još izvoza)raditi IRU s posebnim brojevima (radi vaše lakše evidencije).

 

3. Također izdajete račun (račune)za kupce građane jer je naplata u stranoj gotovini dozvoljena u pružanju i primanju usluga u/iz inozemstva.Izvoz robe se dokazuje JCD-om a izvoz usluge ugovorom ili računom za uslugu.Uvjeti za naplatu iz inozemstva u stranoj gotovini mogu se vršiti u vrijednosti do 25.000 eura mjesečno, a više uz odobrenje HNB.Tu deviznu gotovinu polažete na devizni račun (jednako kao i kunski utržak)s tim da možete voditi i deviznu blagajnu (isključivo za potrebe službenog putovanja u inozemstvo)i da prosječno dnevno stanje devizne blagajne u tromjesečju ne smije prelaziti vrijednost od 1.500,00 eura.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 4 godina kasnije...

Molim Vas, ima li netko tko se razumije u knjigovodstvo pomorskih agencija. Treba mi za jednu. Naime, rade u tuđe ime i za tuđi račun ( za stranog brodara) Dakle, posreduju pri poslovima prijevoza kod uvoza ili izvoza robe. primaju ulazne račune od brodara i prefakturiraju kupcima u tuzemstvu i inozemstvu ( npr. srbija) Pitam se, ulazni račun od brodara gdje knjižiti? (je li to uvozna usluga?) Budući je neoporeziva neće ni ući u PDV knjige? Što sa računima koje agencija prefakturira u tuzemstvu, a što sa onima u inozemstvu? ( U koju kolonu PDV knjige ih staviti, oslobođenje ili izvoz?) ( npr. Srbija uvozi robu iz Francuske i za prijevoz plaća uslugu pomorskoj agenciji ....što je to za agenciju? Izvozna usluga? Ili samo oslobođenje jer se radi o provozu? Kamo u pdv knjige smjestiti (koji stupac) kad agencija napravi račun brodaru za svoju naknadu u poslu? Da li je ta naknada oporeziva pdv-om budući se radi o proviziji pri uslugama posredovanja u prijevozu na uvoz-izvoz. Po kojim računima voditi nadzorne knjige? Hvala na odgovoru...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.



×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija