Pozdrav,
Kratko pitanje vezano uz izdavanje racuna i obracun PDV-a u EU. Naime, ukoliko je poduzetnikov VAT ID u VIES bazi, ide reverse charge, a sto ukoliko nije u VIES bazi? Koju stopu onda obracunavamo, HR ili npr. DE? Rijec je u isporuci usluga, a cijeli proces naplate i izdavanja racuna je automatiziran i obavlja se putem web app.