marama objavljeno: 17. listopad 2011. Dijeli objavljeno: 17. listopad 2011. Sad je gotov Q3, ja sam tek sad skuzio da sam imao ispostavljenu uslugu u Q2 za koju nisam ispostavio fakturu. Faktura je za inozemstvo (bez PDVa) ali rece mi knjigovotkinja da je sad svejedno kasno i da ne mogu sada ispostavit fakturu i u fakturi navesti razdoblje pruzanja usluge od Q2. Ima li neki nacin da ipak fakturiram tu uslugu s tim razdobljem? Citiraj Link to comment Dijeli na drugim stranicama Više opcija dijeljenja...
krester odgovoreno: 29. listopad 2011. Dijeli odgovoreno: 29. listopad 2011. Kako niste izdali račun za obavljenu uslugu u drugom kvartalu smatra se da ste napravili računovodstvenu pogrešku jer time niste priznali potraživanje i iskazali prihod. Međutim, kako još nije završila poslovna godina, možete sada u listopadu izdati račun za obavljenu uslugu u drugom kvartalu. Kako ste naveli, da naknada ne podliježe oporezivanju PDV-om u Hrvatskoj, ne postoji porezni rizik plaćanja PDV-a. Isto tako, nema rizika od plaćanja poreza na dobit jer se on obračunava po isteku poslovne godine. Citiraj Link to comment Dijeli na drugim stranicama Više opcija dijeljenja...
Preporučene objave
Uključi se u diskusiju
Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.