incognito33 objavljeno: 3. lipanj 2017. Dijeli objavljeno: 3. lipanj 2017. Pozdrav, Kratko pitanje vezano uz izdavanje racuna i obracun PDV-a u EU. Naime, ukoliko je poduzetnikov VAT ID u VIES bazi, ide reverse charge, a sto ukoliko nije u VIES bazi? Koju stopu onda obracunavamo, HR ili npr. DE? Rijec je u isporuci usluga, a cijeli proces naplate i izdavanja racuna je automatiziran i obavlja se putem web app. Citiraj Link to comment Dijeli na drugim stranicama Više opcija dijeljenja...
Preporučene objave
Uključi se u diskusiju
Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.