Jump to content

tomistd

Korisnik
  • Broj objava

    1
  • registrirao se

  • Zadnja posjeta

  1. Poštovani, molio bih pomoć oko poslovne suradnje koju bismo ostvarili s tvrtkom iz inozemstva (Belgija). U nastavku ću pokušati opisati naš projekt, molio bih za pomoć oko pravilnog ustrojavanja poreznih i drugih obaveza u lancu plaćanja. tvrtka A - J.d.o.o., sjedište u Hrvatskoj, nije obveznik PDV-a, ima VIES broj tvrtka B - d.o.o., sjedište u Hrvatskoj, obveznik PDV-a tvrtka C - sjedište u Belgiji, obveznik tamošnjeg PDV-a, ima VIES broj stranka D - krajnji kupac u Hrvatskoj od tvrtke B, fizička osoba Tvrtka B krajnjim kupcima D nudi proizvode tvrtke C, a tvrtka A posreduje u poslovanju između tvrtki B i C, za što tvrtka C tvrtki A plaća proviziju na ostvarenu prodaju. Ukratko, prodaja ide ovako: kupci od tvrtke B naruče izradu proizvoda i plate cijenu proizvoda + PDV 25% tvrtka B zatim obavijesti tvrtku A o tome i tvrtka A izdaje fakturu (bez PDV-a), umanjenu za iznos provizije od prodaje koji pripada tvrtki B tvrtka A zatim obaviještava tvrtku C o izvršenoj i uplaćenoj narudžbi tvrtka C izdaje fakturu tvrtki A za iznos proizvoda, umanjen za iznos koji pripada tvrtki A Naša pitanja: Izdaje li tvrtka C iz Belgije račun s PDV-om ili bez njega? Odnosi li se na ovaj slučaj pravilo o pragu stjecanja na malog poduzetnika koji nije u sustavu PDV-a? Kako usuglasiti ovu poslovnu ideju s poreznim pravilima i pritom izbjeći dvostruka oporezivanja, ako ih ima? Unaprijed hvala na bilo kojem obliku pomoći. Srdačan pozdrav, Tomislav
×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija