Poštovani,
imam pitanje glede primjene novog zakona o PDV-u, zbog specifičnosti datuma slanja izvještaja stranom vlasniku ja knjige zatvaram 05. za protekli mjesec, sve račune kasnije pristigle knjižim sa 01. sljadećeg mjeseca. e sad neznam što ću sa zaostalim računima iz 07 i prijepisima računa , jer trebala bih ih stavljat pod 01.08. ali porez na njima je 22%. dal imate vi kakav naputak ili ideju kako bi to trebali rješavati?
Hvala