mbelafonte objavljeno: 7. veljača 2015. Dijeli objavljeno: 7. veljača 2015. Lijepi pozdrav, za razdoblje od 01.10.-31.12. prošle godine predao sam zahtjev za povrat PDVa, te sam uz knjigu ulaznih račun i taj zahtjev za povrat priložio i račun kojim sam stornirao prodaju neke usluge (zbog nekih situacija morao sam preko žiro računa pravnoj osobi koja mi je izvršila uplatu vratiti cijeli iznos te uplate). Zanima me mogu li iznos PDVa, sadržan u tom računu za storniranje sebi staviti u povrat, i kako ga u knjizi ulaznih računa (knjigovodstveno) prikazati ? Unaprijed zahvaljujem. Citiraj Link to comment Dijeli na drugim stranicama Više opcija dijeljenja...
Preporučene objave
Uključi se u diskusiju
Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.