vida07 objavljeno: 11. kolovoz 2009. Dijeli objavljeno: 11. kolovoz 2009. Poštovani, imam pitanje glede primjene novog zakona o PDV-u, zbog specifičnosti datuma slanja izvještaja stranom vlasniku ja knjige zatvaram 05. za protekli mjesec, sve račune kasnije pristigle knjižim sa 01. sljadećeg mjeseca. e sad neznam što ću sa zaostalim računima iz 07 i prijepisima računa , jer trebala bih ih stavljat pod 01.08. ali porez na njima je 22%. dal imate vi kakav naputak ili ideju kako bi to trebali rješavati? Hvala Citiraj Link to comment Dijeli na drugim stranicama Više opcija dijeljenja...
ultra odgovoreno: 11. kolovoz 2009. Dijeli odgovoreno: 11. kolovoz 2009. Sve isporuke dobara i usluga koje su obavljene i fakturirane do 31.07. obračunate su na poreznu osnovicu uz primjenu stope 22%. Nebitno je kada Vi knjižite fakture kao i to da li će one biti plaćene/naplaćene poslije 31.07.Važeća stopa ostaje na računima bez ikakvog naknadnog preračunavanja na 23%. Na novom PDV obrascu dodana je kolona za oporezive isporuke po stopi 23% kao i kolona za pretporez u primljenim računima po stopi 23% uz već postojeće za 22%. Citiraj Link to comment Dijeli na drugim stranicama Više opcija dijeljenja...
vida07 odgovoreno: 13. kolovoz 2009. Autor Dijeli odgovoreno: 13. kolovoz 2009. Hvala puno na brzom odgovoru. očito moram ić tlačit čovjeka za program jer on to tako nije predvidio. Citiraj Link to comment Dijeli na drugim stranicama Više opcija dijeljenja...
Preporučene objave
Uključi se u diskusiju
Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.